Добрый день вчера на семинаре я задала вопрос . Что если не все настройки базы верны/ или их вообще нет / на данный момент как быть ? Менять на текущую дату, а 2018 г собирать как есть в базе . И что делать с прошлыми периодами .? Мы на 8.2 с 2016 г .

ответ:

Паханов Сергей -

Настройки учетной политики:

Учетная политика (Бухгалтерский учет) для установки настроек по бухгалтерскому учету вам необходимо определить дату перехода на данные настройки, после установки данной даты эти настройки будут введены в действие

Подразделение для регламентных операций используется в том случае, если ведется аналитический учет по подразделениям на счетах доходов/затрат и используется при проведении следующих регламентных операций:

 Отражение курсовой разницы, если не заполнен регистр сведений "Способы отражения курсовой разницы";

 Отражение доходов/расходов, полученных при покупке/продажи иностранной валюты;

 Отнесение на затраты суммы НДС, не разрешенного к зачету;

 Признание отложенных налоговых обязательств;

 Начисление налога на прибыль.

Данные настройки рекомендуется устанавливать совместно. Для организаций, ведущих учет временных разниц, доступна более детальная информация о характере образования временной разницы и настройка отражения корреспонденций первичных документов в налоговом учете даже в случае, если операция документа не признается в целях налогового учета.

От настройки "Применять параметры начисления амортизации в месяце их изменения" зависит определение параметров начисления амортизации основных средств и нематериальных активов:

 Если данная настройка включена, то параметры будут определяться на конец месяца. Тем самым, при начислении амортизации будут действовать все изменения сделанные в текущем месяце, в том числе и сам признак начисления амортизации;

 Если данная настройка отключена, то параметры будут определяться на начало месяца. Тем самым, изменения, сделанные в текущем месяце начнут действовать начиная со следующего месяца.

Учетная политика (налоговый учет)

В данной учетной политике определяется сведенья для целей налогообложения (рекомендуется устанавливать в зависимости от изменения налогообложения)

На основной вкладке устанавливается параметры налогообложением КПН (как для УР так и для ОУР).

Вкладка НДС устанавливает настройки расчета налога на добавленную стоимость.

Зарплата:

Отражение по периоду регистрации - при установленном флажке расчет налогов, взносов и отчислений будет всегда производиться по периоду регистрации, независимо от месяца налогового периода, к которому относится доход. Изменение данного флажка требует перепроведения документов по начислениям регламентированной зарплаты и расчету налогов, взносов и отчислений за соответствующий период.

Порядок закрытия задолженности по зарплате  - определяет порядок погашения задолженности по заработной плате. При выборе «По методу FIFO» погашение задолженности по зарплате всегда будет происходить по остаткам, начиная с самого раннего месяца, за который имеется задолженность. При выборе «По способу заполнения документа» порядок закрытия задолженности будет определяться по методу расчета сумм к выплате, указанному в документе «Зарплата к выплате организаций».

Ведение взаиморасчетов по заработной плате в разрезе:

Организаций и структурных единиц - если флажок установлен, то суммы взаиморасчетов, налогов, сборов, отчислений и удержаний будут вестись в разрезе организаций и структурных единиц, использованных при начислении заработной платы.

Подразделений организаций - если флажок установлен, то дополнительным разрезом заработной платы будут выступать подразделения организаций, использованные при расчете начислений сотрудников организаций. Установка разреза по подразделениям организаций доступна только при установленной настройке ведения взаиморасчетов «В разрезе организаций и структурных единиц».

Налоги, взносы, отчисления:

Регламентированные удержания принимать к учету как учету как удержанные:- Если установлено значение при выплате доходов суммы налогов и взносов, подлежащие перечислению, будут рассчитываться от выплаченных доходов работника.- Если установлено значение при исчислении, то ИПН, ОПВ и ВОСМС будут отражаться как подлежащие перечислению сразу же в момент исчисления.

Засчитывать в выплаченные доходы удержания по ИЛ - при установленном флажке при расчете сумм ИПН и ОПВ, подлежащих перечислению, суммы удержаний по исполнительным листам будут учитываться как выплаченные доходы в периоде регистрации, при снятом флажке суммы удержаний по исполнительным листам будут учитываться как выплаченные доходы по фактическому перечислению.

Организация является вкладчиком ОППВ - данный признак необходимо установить, если организация является вкладчиком обязательных профессиональных пенсионных взносов в пользу работников, занятых на работах с вредными (особо вредными) условиями труда.

Порядок расчета социального налога - группа настроек отражает непосредственно режим налогообложения (на основе упрощенной декларации или общеустановленный порядок) и дополнительные параметры размеров и ограничений, используемых при расчете СН.

Счета с особым порядком переоценки:

В данном регистре хранятся сведения о счетах бухгалтерского учета, на которых предусмотрено ведение валютного учета, но которые по тем или иным причинам не должны автоматически переоцениваться в общем порядке.

Переоценка в общем порядке означает:

автоматический расчет курсовых разниц перед выполнением каких либо операций по валютному счету (с учетом аналитики).

расчет курсовых разниц по итогам отчетного периода, выполняемый регламентным документом "Закрытие месяца" (операция "Переоценка валютных средств (БУ)").

Для счетов, указанных в регистре "Счета с особым порядком переоценки" существует возможность отключения любой из вышеуказанных процедур переоценки.

По счетам, с установленным способом признания курсовой разницы "Регламентно", переоценка валютных остатков осуществляется только документом "Закрытие месяца" (операция "Переоценка валютных средств (БУ)"), при этом переоценка первичными документами не производится.

По счетам, с установленным способом признания курсовой разницы "По операциям", переоценка валютных остатков осуществляется только первичными документами. В операции "Переоценка валютных средств (БУ)" документа "Закрытие месяца" эти счета не участвуют.

По счетам, с установленным способом признания курсовой разницы "По операциям (при погашении)", переоценка валютных остатков осуществляется как первичными документами на момент погашения остатка по счету на сумму операции, в пределах остатка, так и регламентно. В операции "Переоценка валютных средств (БУ)" документом "Закрытие месяца" эти счета также участвуют.

Остатки по счетам, для которых в регистре указан способ признания "Не рассчитывать" не переоцениваются.

Статьи затрат и доходов:

В данной вкладке устанавливаются отражение статей затрат и доходов к строкам декларации в ФНО 100.00 220.00 910.00

Выбираете нужную вам статью доходов производите редактирование, добавляете новую запись по ФНО и указываете период с какого момента данная строка будет действовать

В данной вкладке устанавливается режим налогообложения для ФНО 910.00

Справочник статей затрат предназначен для хранения перечня статей затрат, разделенных по категориям.

Имеет следующие реквизиты:

Категория затрат – классификация затраты для распределения производственных расходов

Принятие к налоговому учету  –  в случае, если данная затрата может учитывается в целях обложения налогом на прибыль как вычет, необходимо установить отметку

Вид расходов в налоговом учете - для затрат, принимаемых к налоговому учету, дополнительно требуется указать  вид расходов в целях налогообложения.

Проведение документов программы будет зависеть от установок реквизитов этого справочника. Поэтому не рекомендуется менять значение реквизитов, после того как элемент справочника был использован в проведенных документах. В противном случае документы необходимо перепровести.

В данной вкладке отображается в какую строку декларации относиться данная статья затрат, используется для отображения в ФНО 100.00 и 220.00, и с какого момента.

Практически во всех настройках указывается период к какого момента будут отражаться те или иные настройки, для того что бы данные настройки работали корректно вам необходимо проверять заполненость документом по субконто, отображение в налоговом учете. Если вы хотите редактировать прошлые периоды рекомендуется перепроводить документы по которым будут распространяться настройки.