Подскажите пожалуйста, как правильно нужно увязывать поступившие электронные счета-фактуры с программой 1С Бухгалтерия? Какие действия необходимо произвести, чтобы они отразились в бухгалтерском учёте и налоговой отчётности? Поясните, пожалуйста, шаг за шагом.

ответ:

КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ

Прежде всего, нужно присоединить номенклатуру, указанную в электронном счете-фактуре (ЭСФ), к номенклатуре в вашем справочнике:

 

Выбрать группу:

 

Выбрать аналогичный товар в справочнике:

 

После выбрать единицу измерения:

После этого нажать на ссылку «Документ не отражен в учете»:

Если до момента ввода ЭСФ в 1С уже был введен с-ф, то нужно нажать «Выбрать»:

 

Из появившегося списка выбрать необходимый счет-фактуру:

И документ будет привязан:

В журнале у него появится статус «Электронно»:

Если к моменту получения ЭСФ в 1С не введен с-ф, то нужно нажать кнопку «Создать»:

После чего будет создан новый с-ф:

Нужно будет прикрепить к нему документ поступления на закладке «Документ-основания», нажав кнопку «Добавить»:

После нажатия кнопки «Добавить» появится поле в котором можно выбрать документ:

Провалившись в это поле можно выбрать необходимый вид документа:

После чего откроется журнал документов поступления, в котором нужно выбрать правильный и сохранить документ: