Нам выставляют накладные за авиабилеты (Агентство). Перевозчик – другая компания. Согласно НК РК мы можем взять НДС в зачем в пределах суммы, которая выделена отдельно в билете. В накладных нет отдельной строки, в билетах есть. За сервисный сбор НДС не выделяют. Как отразить это в 1С?

ответ:

КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ

1. У нас есть 3 стороны: Перевозчик – плательщик НДС, Агентство – плательщик НДС, Пассажир – плательщик НДС. Стоимость билета 30000 = 20000 стоимость билета от Перевозчика в том числе НДС + 10000 сбор от Агентства в том числе НДС.

2.    Проводки следующие:

Дт 3310 (Агентство) Кт 1030 (Пассажир) 30000 – оплата за билет

Дт 7210 Кт 3310 (Агентство) 8929 – оприходование сбора

Дт 1420 Кт 3310 (Агентство) 1071 – выделен НДС Агентством

Дт 7210 Кт 3310 (Перевозчик) 17857 – оприходован билет

Дт 1420 Кт 3310 (Перевозчик) 3214 – выделен НДС Перевозчиком

Дт 3310 (Перевозчик) Кт 3310 (Агентство) 20000 – проведение взаимозачета

3.  Отражение взаимозачета в 1С:

Создается документ «Корректировка долга»

Выбираем «Проведение взаимозачета»

Заполнить поля «Дебитор», «Кредитор», Валюта и в табличной части выбрать виды задолженности каждого, указать сумму

Проводки, которые дает документ

Главное правильно указать с кто дебитор, а кто кредитор.