ТОО приобрело товар у поставщика из Германии. По условиям договора поставщик выплачивает ТОО ретро-бонус (премию за достижение объемов закупа). Вопрос: какими документами должна оформляться данная операция? Нужен ли АВР? Если достигнута договоренность с поставщиком на определенную сумму в валюте, то НДС начисляется на нее сверху или в том числе? Если сверху, то: -на какой счет? -это вычитаемые расходы? -как в инвойсе и АВР отразить НДС? Как в 1С корректно оформить данную операцию?

ответ:

Ответ в прикрепленных файлах

Только авторизованные пользователи могу просматривать ответы полностью. Для авторизации необходимо иметь заключенный договор.