Добрый день. ИП является плательщиком НДС с 2016 года. В течение всего периода были кварталы, по ФНО 300.00 когда шло превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога. Сейчас пришло Уведомление о необходимости письменного предоставления пояснения причин образования переплат с приложением всех подтверждающих документов. Были периоды, когда продаж реально было мало. Что в данном случае нужно предоставлять и как правильно написать ответ.

ответ:

Кокшенева Анна -