Добрый день! Наша компания ездила на отдых, оплата была от ТОО, соответственно поставщик выписал ЭСФ на компанию. ЭСФ была с НДС. Т.к. это затраты не связанные с деятельностью ТОО, данный вид расходов на вычет не берется. В 300 форме операцию показали в строке 300.00.015 оборот без НДС. На приход посадили как ПР не отражается в налоговом учете, вид поступления товары без НДС. В ОСВ сумма сидит на счете 7212 с НДС. Правильно ли были отражены операции по данной сделке?

ответ:

Кокшенева Анна -

Слвершенно верно все отразили.

Общая сумма приобретения с НДС села в 300.00.015

По годовому сумма попадет в 100.00.009IIIH

После чего отнимется в 100.00.009VIII