Здравствуйте. Покажите пожалуйста, как сделать взаимозачет между тремя сторонами, например: Есть компания "А", которой должна деньги (в тенге) по договору займа компания "Б" и есть компания "C" которой должна компания "А" за товары (в валюте EUR). Компания "Б" оплатила долг в валюте EUR, компании "C" (в счет долга перед компанией "А"), как сделать Акт-взаимозачетов или корректировки долга, что бы оформить эту операцию в 1С для компании "А" и компании "Б" и корректно закрыть разницу между валютами?

ответ:

Шабанова Гульжан -

Для того, чтобы провести взаимозачет, необходимо воспользоваться документом "Корректировка долга", который находится на вкладках "Продажи" и "Покупки"

Вам нужно создать новый документ корректировки долга.

Внутри документа нужно заполнить данные. Дебитор в вашем случае ТОО «С», а кредитор ТОО «Б». Так как задолженность ТОО «С» не в тенге, а в евро, чтобы сделать взаимозачет обязательно должен использоваться вспомогательный счет(валютный). Далее заполняется сумма взаимозачета.

После проведения документа корректировки, при формировании анализа субконто контрагента мы видим что сальдо на конец обнулилось, то есть ваша задолженность перед ТОО «Б» закрылось за счёт задолженности ТОО «С» перед вами.