Добрый день,наша компания снято с НДС С 01.07.2016.Мы получили с росс.компании товар, оплатили НДС, теперь в зачет я не могу взять, куда мне его отнести,какую проводку мне сделать?

ответ:

Кокшенева Анна -

При поступлении ТМЗ в заявлении была сформирована проводка: Дт 1630 Кт 3130 После чего было бы логично сделать проводку: Дт 1421 Кт 1630 Так как в этом периоде уже не взять НДС в зачет, то в момент оформления документа для отражения 1421 нужно избавиться от НДС. Поэтому делаем документ «Поступление доп. расходов»: Счета учета расчетов с контрагентами: Проводки получились: Счет 1630 закрывается. И НДС не будет.