Здравствуйте! Какие должны быть проводки при акте взаимозачета в случае: 1) компания "А" временно предоставил нам заем 1030 Дт, 3397 Кт 2) потом компания "А" попросил вернуть заем не им на р/с, а на счет другой организации, компании "Б". Оплату провели 3397 Дт компания "Б", 1030 Кт 3) нужно теперь закрыть актом взаимозачета данные операции, дебиторская и кредиторская задолженность будет через счет 3397 проходить, или другие счета будут задействованы? Спасибо!

ответ:

Мельцер Юлия, Кокшенева Анна -

Дт 3397 компания А  Кт3397 компания Б данная проводка делается на основании акта взаимного зачета задолженностей между тремя компаниями