Дата совершения оборота 28 июня 2016. Мы выписали ЭСФ 1 июля 2016. Как отразится эта ЭСФ в 7 приложении ф.300.00? В каком квартале? По 1С налоговый регистр формируется за 3 квартал.
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
Чтобы правильно отразить данные при разнице между датой оборота и датой признания обязательства по НДС нужно сделать реализацию и с-ф в разные даты и разбить проводки от регистров, например при стоимости услуги 60 000 с НДС:
После останется только оборот по реализации:
И проводки без регистров по НДС:
А уже 1 июля отразить данные по НДС и по регистрам:
Вид документа:
Данные остаются те же, но НДС учитывается сверху указанного оборота:
НДС начисляется сверху:
Проводки в том числе и регистры:
В этом документе делается с-ф:
В с-ф дата оборота по реализации и дата с-ф будет 1 июля:
В 300.07 отразится в 3 квартале только в приложении:
А в самой форме при наличии приложения 300.07 не будет отражена сумма: