Компания – плательщик НДС с 01.07.2016. За первые два квартала мы приобретали товары с НДС. В 1С отражали стоимость общую, включая НДС и проводили Дт 1330 Кт 3310. После инвентаризации мы взяли в зачет НДС по СЧФ. Полученным за 1 и 2 кварталы. Сделали это с помощью «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам в целях НДС» с проводками Дт 1420 Кт 3310. Но в ОСВ НДС в зачет повис, как будто мы не доплатили поставщикам. Прошу объяснить, как правильно оформить эту операцию?

ответ:

КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ

Нам нужно не просто добиться проводки Дт 1420 Кт 1330, но еще и сделать так, чтобы по НДС запись прошла по регистрам. Сделать это можно:

Вид документа:

Данные:

Данные по товару:

Проводки:

Единственное, что нельзя сделать оптом данную операцию. После этого проверка не обнаружила ошибок:

И в 300.00 данные попадают: