Мы ТОО на ОУР. Как в 1С 8.3 вести учет возвратной тары, которую приобретаем у поставщиков-импортеров по накладным с условной ценой?
ответ:
КОНСУЛЬТАНТ - КОНСУЛЬТАНТ
При создании новой номенклатуры можно указать новый вид номенклатуры с признаком тары:
Так как тара – это по факту товар не принадлежащий вашей компании, то учитывать на балансовых счетах вы его не можете, значит, учет должен быть на счетах забалансовых, на которых отражение отражается ручными операциями, при этом можно создать собственный счет установив необходимые субконто:
Проводка будет отражена только по БУ:
В ОСВ в настройках нужно указать забалансовые счета, которые должны отражаться в отчете:
И данные будут отражены в ОСВ:
После возврата тары, формируется обратная проводка:
И в ОСВ ее не будет уже: