Добрый день! Проблема с ЭСФ входящих. Часто бывает, что дата совершения оборота в одном квартале, а ЭСФ выписывают в другом. Беру НДС в зачет по дате выписке ЭСФ. Но иногда 1С это делает сама иногда нет. Не могу понять в чем причина. Как правильно отразить в 1С когда например АВР выписано 31.12.2019 года, а ЭСФ 08.01.2020 года? Что бы НДС отражался верно.

ответ:

Паханов Сергей -

Для отражения, отложенного НДС нужно произвести следующее: Создать документ поступления ТМЗ и услуг

В типе цен указать что по данному поступлению НДС отложен.

После чего вам нужно будет на основании документа поступления создать регистрацию отложенного НДС (дата регистрации должна быть датой ЭСФ)

Как проведете документ, на его основании создаете СФ (дата СФ – дата ЭСФ)

На основании СФ подвязываете ЭСФ.

Вы произвели регистрацию отложенного НДС.

В вашем вопросе оговаривается что данная процедура «сама» отражается в 1С – такого не предусмотрено в типовом решении, скорее всего вы копируете документы.